問題已解決
老師,8月份的收入已經(jīng)申報增值稅了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆7月份開票8月份付款的數(shù)好像在7月份漏做收入了,8月份算收入也漏了,請問該怎么處理,賬務(wù)處理是?
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速問速答你好
沒有開發(fā)票的是嗎
2021 09/12 11:08
84784959
2021 09/12 11:10
7月份開了發(fā)票了,但是好像漏做了收入,沒有掛應(yīng)收,是8月份付款的,先開票后付款
郭老師
2021 09/12 11:12
那不對
你們銷售額增值稅申報表沒填寫能保存了嗎
84784959
2021 09/12 11:16
只是一個小數(shù)目,在金蝶賬那沒有掛應(yīng)收
郭老師
2021 09/12 11:17
那你反結(jié)賬修改
然后去稅務(wù)局修改七月份增值稅申報表
84784959
2021 09/12 11:18
因為我也是這個月才剛接手做賬
郭老師
2021 09/12 11:19
去稅務(wù)局那邊修改的
稅務(wù)局以后發(fā)現(xiàn)也得修改的
84784959
2021 09/12 11:20
老師,來了票沒做收入的數(shù)是很小的數(shù)
84784959
2021 09/12 11:22
老師,但是我查到7月份的增值稅申報表開票收入數(shù)是正確的,只是金蝶賬少了掛了這筆應(yīng)收
郭老師
2021 09/12 11:23
不是數(shù)大小的問題
是你必須申報增值稅,如果你現(xiàn)在不申報的話,后期稅務(wù)局也會找你們的,要求你們調(diào)整。
郭老師
2021 09/12 11:23
賬上可以做到這個月在這個月補,但是申報必須去稅務(wù)局修改。
84784959
2021 09/12 11:29
老師,請問賬上怎么補呢?
郭老師
2021 09/12 11:31
借應(yīng)收
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
八月份借銀行貸應(yīng)收賬款
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