問題已解決
老師您好,在公司成立之初用過好多私戶,老板個(gè)人卡轉(zhuǎn)到這些私戶里用于公司平時(shí)費(fèi)用支出,我現(xiàn)在建賬。把這些老板打來的錢匯總了一個(gè)總數(shù),這些錢已經(jīng)都花完了,我現(xiàn)在在賬里想體現(xiàn)老板打來的款,貸方做其他應(yīng)付款~老板,借方怎么做啊,錢已經(jīng)花完了,再做銀行存款顯得賬上還有很多錢,也不太對(duì),我該怎么做借方?謝謝老師
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速問速答借方應(yīng)該是你費(fèi)用的科目,如管理費(fèi)用等,這個(gè)需要收據(jù)或是發(fā)票的支持
2021 09/15 14:33
84784963
2021 09/15 14:36
這些費(fèi)用已經(jīng)都匯總記入費(fèi)用了,然后給出了一個(gè)收入和費(fèi)用的匯總,兩項(xiàng)匯總,相減后給老板一個(gè)利潤,這樣我再記一次費(fèi)用是不是就重復(fù)了啊
森林老師
2021 09/15 14:38
你怎么進(jìn)的費(fèi)用,分錄是什么
84784963
2021 09/15 14:40
有沒有不影響銀行的科目,放里面啊
森林老師
2021 09/15 14:42
同學(xué),你好,這個(gè)不能行的。
84784963
2021 09/15 14:44
我就打算做這三個(gè)分錄,最后提現(xiàn)負(fù)利潤的
84784963
2021 09/15 14:46
?我就打算做這三個(gè)分錄,最后體現(xiàn)負(fù)利潤的
84784963
2021 09/15 14:46
然后再把老板墊的錢我給掛到其他應(yīng)付老板名上就行了
84784963
2021 09/15 14:46
但是就是找不到解決辦法
森林老師
2021 09/15 14:49
同學(xué),你好,這個(gè)不行的,你前面已經(jīng)走了費(fèi)用了,掛的時(shí)候就要掛老板的往來的。
84784963
2021 09/15 14:57
借:費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款,貸,銀行存款,這樣又涉及到銀行賬戶了
84784963
2021 09/15 14:58
怎樣才能不牽扯銀行存款啊
84784963
2021 09/15 15:01
直接錄期初其他應(yīng)付款~老板70萬,也不行,提示期初試算不平衡
森林老師
2021 09/15 15:02
肯定的,有借要有貸的,
84784963
2021 09/15 15:22
好的,謝謝老師
森林老師
2021 09/15 15:22
同學(xué),你好,不客氣的。
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