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您好老師,社保跟申報(bào)的工資不一致,多交人員的代扣代繳那部分怎么入賬

84785008| 提問時(shí)間:2021 09/19 10:53
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
多交人員的代扣代繳的部分,找個(gè)人工資中扣回。計(jì)入其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保
2021 09/19 10:53
84785008
2021 09/19 10:54
現(xiàn)在申報(bào)的人工資都對公發(fā)放,沒有多余的扣呢
江老師
2021 09/19 10:58
對公發(fā)放,在發(fā)放時(shí),會(huì)直接按扣了社保的金額發(fā)放。
84785008
2021 09/19 11:00
上面的信息沒有描述清楚,就是有一部分人沒報(bào)工資,公司幫忙交的社保,
江老師
2021 09/19 11:01
有一部分你沒有報(bào)工資,公司幫助交的社保,這部分的社保費(fèi)用,無法在公司列支。直接全部計(jì)入營業(yè)外支出處理,包括個(gè)人部分與公司承擔(dān)的社保費(fèi)用,與公司無關(guān)。按稅法的規(guī)定,沒有申報(bào)工資的,不屬于公司的員工,按稅法的說法是屬于虛列公司的費(fèi)用。
84785008
2021 09/19 11:08
賬務(wù)處理怎么做啊
江老師
2021 09/19 11:08
借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
84785008
2021 09/19 11:13
借:管理費(fèi)用社保公司部分 其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分 貸:應(yīng)付職工薪酬社保 借:應(yīng)付職工薪酬社保 貸:銀行存款 借:營業(yè)外支出 貸:管理費(fèi)用社保公司部分 其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分 這樣做可以嗎
江老師
2021 09/19 11:16
一、計(jì)提時(shí),只計(jì)提公司承擔(dān)的社保費(fèi)用,分錄是: 借:管理費(fèi)用——社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 二、繳納社保時(shí),分錄是: 借:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)? ?這個(gè)是公司需要承擔(dān)公司員工的社保費(fèi)用。 借:其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保? ?這個(gè)是公司員工,個(gè)人需要承擔(dān)的社保費(fèi)用,在發(fā)放工資時(shí)扣回。 借:營業(yè)外支出——其他? 不屬于公司員工的社保。如果是收款計(jì)入其他應(yīng)收款,不收款,計(jì)入營業(yè)外支出——其他。 貸:銀行存款
84785008
2021 09/19 11:24
謝謝您,這回明白了
江老師
2021 09/19 11:24
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利!在我這兒問題都是可以講清晰的。
84785008
2021 09/19 11:42
講的非常清晰
江老師
2021 09/19 11:44
講的非常清晰,就給老師一個(gè)好評,不然米米沒了
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