問題已解決
應交稅費-應交增值稅-進項稅額 銷項稅額,要先結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,然后再借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅 這樣么?我看書本上是這樣的。但我工作了三個公司,進項稅額銷項稅額都不結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)現(xiàn)財務主管,都是直接借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅。年底也不結(jié)轉(zhuǎn)??梢缘拿??
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速問速答你好,這樣做是不對的,應該按月結(jié)轉(zhuǎn)
2021 09/29 07:47
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