問題已解決

老師請(qǐng)問原材料和庫存商品與實(shí)際不相符怎么辦

84784975| 提問時(shí)間:2021 10/04 16:51
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,實(shí)際是那個(gè)是準(zhǔn)的 這個(gè)一般是做盤虧盤盈處理的
2021 10/04 16:52
84784975
2021 10/04 17:30
賬面金額大實(shí)際庫存少
冉老師
2021 10/04 17:31
那就做盤虧處理 借管理費(fèi)用 貸庫存商品
84784975
2021 10/04 18:06
還有就是我的制造費(fèi)用過大怎么結(jié)轉(zhuǎn)
冉老師
2021 10/04 18:26
過大是什么意思,這個(gè)制造費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品里面的
84784975
2021 10/04 19:51
是這樣的我錄期初時(shí)實(shí)收資本錄錯(cuò)了,后期補(bǔ)錄,我就這樣做借,制造費(fèi)用,貸 實(shí)收資本 房租
84784975
2021 10/04 19:52
導(dǎo)致制造費(fèi)用過大
冉老師
2021 10/04 19:54
那你要沖回去這筆,按照正確的,學(xué)員
84784975
2021 10/04 20:26
沖回了實(shí)收資本減少了,這樣我的實(shí)收資本不對(duì)
冉老師
2021 10/04 20:28
你們實(shí)際實(shí)收資本收款沒 或者收到款怎么做賬的
84784975
2021 10/04 22:05
我是中途建賬,具體用哪里不知道
冉老師
2021 10/04 22:06
你好,這個(gè)需要查賬的,查出原因再調(diào)賬
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~