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我是生產(chǎn)型企業(yè),報表上面的庫存商品和原材料要與實(shí)際的相符嗎?

84784980| 提問時間:2022 05/30 13:55
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
?你好;? ? 是的。 賬實(shí)要一致的; 是的??
2022 05/30 13:56
84784980
2022 05/30 14:00
現(xiàn)在就是不一致,那要怎么辦才好?
meizi老師
2022 05/30 14:02
?你好; 不一致? 盤點(diǎn)下數(shù)據(jù); 核對 到底是什么原因造成 要走 調(diào)整報告的??
84784980
2022 05/30 14:07
我覺得是去年10月重新建了系統(tǒng),期初的庫存商品建的太少,還有應(yīng)收和應(yīng)付都和實(shí)際對不上
meizi老師
2022 05/30 14:12
?你好 ;? ? ?你是不是少錄入了嘛 。 少錄入了補(bǔ)錄入進(jìn)去? ?
84784980
2022 05/30 16:42
庫存商品我去倉庫查了,是期初建帳的時候沒有錄進(jìn)去170多萬,只錄了12萬多,這下怎么調(diào)帳呀,分錄怎么寫
meizi老師
2022 05/30 16:44
?你好;? ? 那你期初 差異金額是不是走到利潤分配去; 那你調(diào)整:借庫存商品貸利潤分配-未分配利潤? ?
84784980
2022 05/30 16:48
也不知道是不是到利潤 分配去了,就是之前的會計(jì)沒有實(shí)際盤點(diǎn)
meizi老師
2022 05/30 17:05
你去看看期初 是不是這樣的; 是的話 按我寫的分錄 調(diào)整? ?
84784980
2022 05/30 17:06
看期初的什么?
84784980
2022 05/30 17:07
還有應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款,期初建賬的時候都沒有按實(shí)際的建,我要怎么寫分錄呢?
meizi老師
2022 05/30 17:11
看你期初是不是? 不平衡? ?錄入的不對; 調(diào)整差異 去利潤分配去了? ?;??
84784980
2022 05/30 17:12
期初是平衡的
84784980
2022 05/30 17:14
好的,我把庫存商品,調(diào)到未分配利潤去,那應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款對不上的怎么調(diào),才好
meizi老師
2022 05/30 17:23
?你好;我知道是期初平衡的; 我是說 一開始你們錄入數(shù)據(jù)就不對; 所以你? ?為了試算平衡 肯定是把差異金額調(diào)整到 一個欄次去;? 你去看看是不是 走的利潤分配? ??
84784980
2022 05/30 17:24
好的,明天我看下,明天怎么找你?
meizi老師
2022 05/30 17:30
?明天你 在這個問題問我就行了。 應(yīng)該可以追問的? ?
84784980
2022 05/31 08:17
老師,怎樣看出走的是利潤分配,(之前是做外帳,和實(shí)際的帳不符,所以21年11月建帳的時候,直接導(dǎo)的是外帳的數(shù)據(jù),沒有按實(shí)際的建帳)
meizi老師
2022 05/31 09:11
?你好;? 去把你科目余額表期末的數(shù)據(jù)找到 ; 與你錄入的期初一一核對 ;看是不是差異走到了利潤分配去了??
84784980
2022 05/31 09:46
所有的數(shù)據(jù),都與實(shí)際不一致,我只能做:借庫存商品;貸:這個是去年的10月底的,那要做什么科目才好
meizi老師
2022 05/31 09:50
?你好 ;? ?如果都不對的話;? ?你走利潤分配先去平衡了。 以后在調(diào)整? ??
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