问题已解决
稅務稽查發(fā)現(xiàn)2017年進項發(fā)票為虛開需要在本月沖回成本與進項稅,分錄該如何做呢?
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借其他應付款等? ?貸以前年度損益調整 應交稅費
2021 10/07 11:46
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2021 10/07 11:48
借方不太理解
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2021 10/07 11:48
以前年度損益調整后期這個科目怎么處理呢
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小云老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/07 11:54
借方就看你們自己之前貸方做了什么沖掉,以前年度損益調整轉入未分配利潤
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2021 10/07 12:22
是本月末把以前年度損益調整轉至未分配利潤還是等年末呢?
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小云老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/07 12:49
本月末把以前年度損益調整轉至未分配利潤
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