問(wèn)題已解決

老師,未交的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,填企業(yè)所得稅季度申報(bào)表,填到哪一項(xiàng)

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/15 16:39
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
填寫所得稅申報(bào)表對(duì)應(yīng)名稱里沒(méi)有一樣名的,不填寫。 它是包括在利潤(rùn)總額里的。
2021 10/15 16:41
84784947
2021 10/15 16:46
企業(yè)所得稅表營(yíng)業(yè)收入=增值稅表本年累計(jì);企業(yè)所得稅表營(yíng)業(yè)外收入不填,直接把報(bào)表里的利潤(rùn)總額數(shù),填到所得稅表利潤(rùn)總額,所得稅表不體現(xiàn)營(yíng)業(yè)外收入,利潤(rùn)總額里包括就行是嗎
玲老師
2021 10/15 16:54
所得稅申報(bào)表是根據(jù)利潤(rùn)表對(duì)應(yīng)所屬期的數(shù)據(jù)填寫。
84784947
2021 10/15 16:56
嗯,明白,謝謝老師
玲老師
2021 10/15 17:01
不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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