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老師,問一下一般納稅人進項稅額申報明細賬怎么填?
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速問速答一、當月如果是沒有進項稅額轉(zhuǎn)出的話,直接在增值稅申報表附表二中填寫第35行的數(shù)據(jù),就是當月認證進項稅專用發(fā)票的張數(shù)、金額、稅額,填寫后,系統(tǒng)自動填寫第1行、第2行的增值稅數(shù)據(jù)。
二、如果是沒有普通發(fā)票抵扣進項稅了,就可以了。
2021 10/16 14:55
84784960
2021 10/16 15:02
老師,要是進項比銷項多抵扣了幾百塊錢怎么弄?
江老師
2021 10/16 15:03
也是這樣的處理,直接在增值稅主表形成增值稅留抵稅額,本月不需要交稅。
84784960
2021 10/16 15:03
哦哦,好的,增值稅一般需要填哪幾個表?
江老師
2021 10/16 15:05
增值稅一般是需要填寫增值稅主表、附表一(銷項稅額明細表)、附表二(進項稅額明細表)、附表四(減免稅申報表)、附表五(增值稅附加稅申報表)
84784960
2021 10/16 15:08
老師,進項明細表里第一行和第二行沒有出來啊!
江老師
2021 10/16 15:13
沒有出來的話,與35行填寫同樣的數(shù)據(jù)
84784960
2021 10/16 15:15
老師,問一下所有的稅都填完了,忘記打印表了,在哪可以查打的表?
江老師
2021 10/16 15:16
如果是稅交完了,無法打印了,只能在交稅前打印,交完后就是只形成一條繳完稅的記錄了。
84784960
2021 10/16 15:18
打印報表打不了了嗎?老師?
江老師
2021 10/16 15:22
只能自己用EXCEL表樣填寫后,打印了
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