問題已解決

老師 你好 請問別人**我們公司簽的項目 我們開票 收款 比如合同金額一共是120萬 本次收款40萬 我們給他們30萬 收10萬**費用 那應該怎么做內(nèi)賬呢 開票 收款 還有給他們結(jié)算分別怎么做

84784968| 提問時間:2021 10/18 17:07
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!這個對于你們,是借銀行存款 40 貸其他應付款30 其他業(yè)務收入10
2021 10/18 17:50
84784968
2021 10/18 19:06
你好 那開票呢 付款給他們呢
宋生老師
2021 10/18 19:34
您好!外賬你要確認40萬的收入和對應的稅費,外賬不顯示**,內(nèi)賬不用管發(fā)票
84784968
2021 10/19 11:23
那我簽合同之后賬做什么呢 自己公司的項目之前都是借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入
84784968
2021 10/19 11:23
還有付款給**我們公司的做什么呢
宋生老師
2021 10/19 11:25
您好!你付出去的做成本
84784968
2021 10/19 14:23
就是我們自己單位項目簽合同是做 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 那別人**我們的我們跟項目簽的合同做什么
宋生老師
2021 10/19 16:42
你好!也是一樣。外賬上都是這樣做
84784968
2021 10/19 16:45
那這樣應收賬款就沖不掉了啊 因為收款是借:銀行存款 貸:其他應付款了
宋生老師
2021 10/19 16:46
你好!不是。這么說吧。收款你也是貸方入應收,至于你要付款給**方,你得私下給
84784968
2021 10/19 16:47
因為是內(nèi)賬 私下給也要表現(xiàn)出來啊
宋生老師
2021 10/19 16:48
你好!內(nèi)賬你是可以這樣,收到錢,借銀行存款 貸主營業(yè)務收入(自己的部分) 其他應付款(給對方的)。
84784968
2021 10/19 16:53
那這個項目簽的合同的賬怎么做呢
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