問題已解決
老師,今年在稅局申請(qǐng)了增值稅退抵稅可以抵減10000元,本期有收入產(chǎn)生銷項(xiàng)稅5000元,但是有抵減可以不用繳稅,會(huì)計(jì)分錄還如何做?
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速問速答同學(xué)您好,就是內(nèi)銷抵減退稅的是嗎
2021 10/20 21:36
84785015
2021 10/20 21:38
是的,老師
文老師
2021 10/20 21:52
同學(xué)您好,借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷應(yīng)交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
84785015
2021 10/20 21:54
老師,我說錯(cuò)了,不是出口抵內(nèi)銷,是去年增值稅由于交多了,可以申請(qǐng)抵減
文老師
2021 10/20 21:56
那去年多交了 應(yīng)該是在應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅的借方,那您現(xiàn)在借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅就可以了
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