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利息收入的 月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄應(yīng)該怎么寫

84784978| 提問時間:2021 10/25 15:38
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 貸:本年利潤
2021 10/25 15:38
84784978
2021 10/25 15:39
我之前的會計(jì)將管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) 都是月末借:本年利潤哦
家權(quán)老師
2021 10/25 15:46
收入是從借方,費(fèi)用是從貸方轉(zhuǎn)
84784978
2021 10/25 15:51
那就是說管理費(fèi)用的話,本年利潤就是在借方轉(zhuǎn)是嗎?
家權(quán)老師
2021 10/25 15:55
借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用
84784978
2021 10/25 16:08
那管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息收入做一筆分錄應(yīng)該是? 老師,你說我這樣做可以嗎
家權(quán)老師
2021 10/25 16:19
哈哈,不是那樣的,憑證上的紅字使用負(fù)數(shù)代替。本年利潤的金額=管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用得收入
84784978
2021 10/25 16:20
不用紅色字,直接用黑字負(fù)數(shù)?
84784978
2021 10/25 16:24
老師,本年利潤不是管理費(fèi)用加財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
84784978
2021 10/25 16:25
我們以前的會計(jì)教我本年利潤不是管理費(fèi)用加財(cái)務(wù)費(fèi)用
家權(quán)老師
2021 10/25 16:33
關(guān)鍵是現(xiàn)在你的財(cái)務(wù)費(fèi)用是負(fù)數(shù),本年利潤=管理費(fèi)用+(-財(cái)務(wù)費(fèi)用)
84784978
2021 10/25 16:35
哦 是 那整筆分錄應(yīng)該是?
家權(quán)老師
2021 10/25 16:38
借:本年利潤? ? 49360.13 ? ?貸:管理費(fèi)用? 49369.30 ? ? ? ? ?財(cái)務(wù)費(fèi)用? ?-9.17
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