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請問裝飾公司,預付款開出了專用發(fā)票,怎么做賬?成本怎么結轉(zhuǎn)?

84784979| 提問時間:2021 10/26 19:41
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 你收到的預收賬款嗎
2021 10/26 19:53
84784979
2021 10/26 20:38
是開出的預付款
84784979
2021 10/26 20:38
對方要求先開票
樸老師
2021 10/26 20:42
借應貸主營業(yè)務收入貸銷項
84784979
2021 10/26 20:43
要確認收入了嗎?
樸老師
2021 10/26 20:44
開發(fā)票就要確認收入的
84784979
2021 10/26 20:48
裝飾公司按發(fā)票收入做賬可以嗎?
樸老師
2021 10/26 20:52
他開出去的就可以的
84784979
2021 10/26 21:06
什么開出去的就可以?我是說不按工程施工合同成本收入記賬,按票據(jù)記賬
樸老師
2021 10/26 21:10
工程的一般是按照完工比例確認收入
84784979
2021 10/27 12:40
就按發(fā)票也沒問題吧?
樸老師
2021 10/27 12:45
稅局不查就沒問題
84784979
2021 10/27 12:50
按理解是要開發(fā)票收錢了在做賬啊
84784979
2021 10/27 12:50
按合同怎么做
樸老師
2021 10/27 12:53
這個就是按照完工比例
84784979
2021 10/27 13:03
是從簽了合同開始嗎?流程是怎樣的?
樸老師
2021 10/27 13:07
?一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
84784979
2021 10/27 13:12
就是從收到款或者開出票后開始做賬嗎?而不是按合同
樸老師
2021 10/27 13:21
這個可以按照合同的
84784979
2021 10/27 13:42
按合同怎么記?
樸老師
2021 10/27 13:46
也是和完工比例是一樣的
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