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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師客戶拿汽車抵應(yīng)收賬款怎么做帳?
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速問(wèn)速答借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)收賬款
2021 10/29 05:46
84784955
2021 10/29 05:51
客戶需要給我司開(kāi)發(fā)票對(duì)嗎?
東老師
2021 10/29 05:51
對(duì),需要給你們開(kāi)發(fā)票的,要不你們不能入賬
84784955
2021 10/29 05:52
對(duì)方如果開(kāi)普票,那就全部記入成本,抵不了進(jìn)項(xiàng)稅了唄!對(duì)吧
東老師
2021 10/29 05:53
對(duì),普票就不涉及進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目了,專票涉及
84784955
2021 10/29 05:54
最后一個(gè)問(wèn)題東老師,對(duì)方怎么做帳呢?分錄
東老師
2021 10/29 05:56
借:應(yīng)付賬款 貸:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 營(yíng)業(yè)外收入(車輛價(jià)值可能沒(méi)有要還的錢(qián)多的差額)
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2021 10/29 05:58
不是客戶的賬上的固定資產(chǎn),是客戶老板自己的私車。
東老師
2021 10/29 06:00
那就這么做 應(yīng)付賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入
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