問題已解決

公司開辦前期沒有賬,找外賬后沒有溝通,工資表做賬與銀行流水不符,現(xiàn)因辦資質(zhì)需要審計(jì),這種工資項(xiàng)目與銀行流水不符怎樣調(diào)整

84784990| 提問時(shí)間:2021 10/31 15:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,一般情況下,根據(jù)銀行流水,打印出回單,做賬處理調(diào)平就行了。
2021 10/31 15:26
84784990
2021 10/31 15:30
前期已經(jīng)計(jì)提,有4個(gè)月左右,當(dāng)時(shí)錯(cuò)誤未處理,現(xiàn)在怎樣做賬
王雁鳴老師
2021 10/31 15:34
同學(xué)你好,把當(dāng)時(shí)計(jì)提的紅沖回去,再按正確的做分錄就行了。
84784990
2021 10/31 15:37
當(dāng)時(shí)申報(bào)個(gè)稅已做賬報(bào)稅,這樣個(gè)稅部分怎樣處理
王雁鳴老師
2021 10/31 15:41
同學(xué)你好,個(gè)稅部分可以更正申報(bào)處理。
84784990
2021 10/31 15:45
上一年度公司剛成立月份,沒有做賬,也沒有申報(bào)個(gè)稅,這部分怎樣處理請(qǐng)問
王雁鳴老師
2021 10/31 15:50
同學(xué)你好,這部分建議補(bǔ)申報(bào)處理。
84784990
2021 10/31 16:10
老師您好,有些付款,備注填寫錯(cuò)誤,有工資寫成費(fèi)用報(bào)銷的,也有報(bào)銷寫成工資的,這樣的用處理嗎,款已付完
王雁鳴老師
2021 10/31 16:11
同學(xué)你好,這樣不用管它的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      免費(fèi)資料

      下載APP快速提問

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~