當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
事業(yè)單位收到以前年度其他應(yīng)收款(個(gè)人欠款)需要怎么做賬務(wù)處理?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做分錄?用這筆錢支出時(shí)怎么做分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué)您好,收到以前年度其他應(yīng)收款,
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款
不用做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,
用這筆錢支出時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄,
借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用(單位管理費(fèi)用)
貸:其他應(yīng)收款
銀行存款 (或借方發(fā)生額,視支出和借款大小而定)
預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,
借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-期初余額調(diào)整
貸:資金結(jié)存-貨幣資金
2021 10/31 16:33
84784959
2021 10/31 16:35
老師,是我重復(fù)提問,那會(huì)兒沒整明白,懂了,謝謝老師
84784959
2021 10/31 16:36
多謝小奇老師
小奇老師
2021 10/31 16:39
好的,同學(xué),我只是恰巧又看到了,不客氣,祝您生活愉快
閱讀 94