問題已解決
我公司從個人名下購買了“非住房”用于辦公,對方開具的專票,公司繳納了印花稅和契稅,該如何賬務(wù)處理,謝謝
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借在建工程貸,銀行存款繳納的契稅,房屋印花稅都是做這個科目里面。
2021 11/02 10:56
84785001
2021 11/02 10:59
是不是,借 固定資產(chǎn)(不含稅價+房產(chǎn)稅+契稅)應(yīng)交稅費~進項稅,貸銀行存款。下個月開始,借 管理費用~折舊,貸 累計折舊
郭老師
2021 11/02 11:03
好對的是的,但是你們不裝修嗎?這個裝修費也應(yīng)該做到固定資產(chǎn)里面。
84785001
2021 11/02 11:07
裝修費也要做到固定資產(chǎn)原值里是嗎?房產(chǎn)折舊年限是20年嗎?上面寫錯了,當(dāng)時交的是印花和契稅,房產(chǎn)稅還沒有交,怎么計算房產(chǎn)稅,什么時候交?
郭老師
2021 11/02 11:08
哦對的是的,如果你們單位是自用的情況下,按照你的原值乘以70%乘以1.2%,這個是一年的房產(chǎn)稅。
84785001
2021 11/02 11:11
什么時候交?10月買的,12月底前交可以嗎?
郭老師
2021 11/02 11:12
一號房產(chǎn)證是什么時間下來的?
84785001
2021 11/02 11:14
今年10月18日
郭老師
2021 11/02 11:15
如果是按季度申報的話,你應(yīng)該在一月份申報。
84785001
2021 11/02 11:50
要不要每個月在增值稅報表里填寫“固定資產(chǎn)信息表”,還有要不要在所得稅季度報表里填寫“固定資產(chǎn)信息表”
郭老師
2021 11/02 11:51
哦不需要填寫這個的。
閱讀 82