問(wèn)題已解決

增值稅專用發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,跨月才發(fā)現(xiàn),還沒(méi)有報(bào)稅,客人也沒(méi)有抵扣 怎么辦

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/05 13:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,上個(gè)月的稅款你們單位正常交,把發(fā)票收回來(lái),自己開(kāi)紅字發(fā)票。
2021 11/05 13:36
郭老師
2021 11/05 13:36
開(kāi)紅字信息表,然后再開(kāi)紅字發(fā)票開(kāi)正確的就可以啊。
84785033
2021 11/05 13:37
請(qǐng)問(wèn)那對(duì)這個(gè)月有哪些方面的影響?
郭老師
2021 11/05 13:38
對(duì)方上一個(gè)月的發(fā)票沒(méi)法抵扣了,你這個(gè)月開(kāi)了只能抵扣這個(gè)月或者是以后的。
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