问题已解决
我們公司剛成立,現(xiàn)在只有進(jìn)項發(fā)票,基本沒有銷項,怎么記賬,還是正常借記進(jìn)項稅,報增值稅的時候怎么報
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你你勾選了嗎
附表二35欄里面
2021 11/07 16:19
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2021 11/07 16:43
還沒認(rèn)證
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/07 16:48
沒認(rèn)證不填寫
你做賬做應(yīng)交稅費待認(rèn)證
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2021 11/07 20:09
支付購辦公用品款,借費用,借應(yīng)交稅費待認(rèn)證?不是借應(yīng)交增值稅進(jìn)項?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/07 20:11
是的
勾選了才做進(jìn)項稅
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2021 11/07 23:21
這樣就可以保證進(jìn)項和勾選一致了是吧?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/07 23:33
你好
對的
是這么理解
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