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7月收到很多進(jìn)項專票 但是銷項票沒有 就是沒有賣出貨 那報增值稅表的時候填0還是有多少進(jìn)項稅就報多少進(jìn)項稅?還是有銷項稅了把進(jìn)項稅可以抵扣的報了報增值稅的時候在報抵扣稅額的部分呢?老師

84784971| 提問時間:2023 07/30 01:18
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楊家續(xù)老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師,中級會計師
您好! 如果您有很多的進(jìn)項票,可以選擇先不勾選抵扣,等到需要的時候再去勾選即可
2023 07/30 01:29
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