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老師,應交增值稅-減免稅款 (稅款系統(tǒng)的服務費)借方余額怎么處理

84784970| 提問時間:2021 11/09 14:45
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
一、月末或者是年末需要結(jié)轉(zhuǎn)處理。分錄是: 1、借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(減免稅費) 2、借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2021 11/09 14:46
84784970
2021 11/09 14:50
哦,把它轉(zhuǎn)到未交增值稅。我以為做營業(yè)外收入呢!它已經(jīng)在申報表里全額抵稅了
江老師
2021 11/09 14:57
一、在減免稅時, 分錄是計入營業(yè)外收入。 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費) 貸:營業(yè)外收入——減免稅費
84784970
2021 11/09 15:15
減免時做管理費用了 借:管理費用-辦公費 貸:現(xiàn)金;借:應交稅費-減免稅款 貸:管理費用-辦公費
84784970
2021 11/09 15:15
到底哪種作法對呢?
江老師
2021 11/09 15:17
一、購買金稅盤的分錄是你說的分錄。
84784970
2021 11/09 15:20
哦哦,這么多環(huán)節(jié)
江老師
2021 11/09 15:21
不同的業(yè)務不同的分錄,你說的金稅盤的分錄,就是正確的。
84784970
2021 11/09 15:21
交維護費時咋做?也是這么做吧?
江老師
2021 11/09 15:25
一、交維護費時分錄是: 借:管理費用——辦公費 貸:庫存現(xiàn)金 二、減免稅費當月的分錄是: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)  正數(shù) 借:管理費用——辦公費   負數(shù)
84784970
2021 11/09 15:29
沒有營業(yè)外收入的事了
江老師
2021 11/09 15:30
是的,沒有營業(yè)外收入的事了。此筆業(yè)務是這樣的。
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