問題已解決
老師,公司2012年之前有預(yù)收賬款貸方余額一直掛賬,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?應(yīng)該如何進(jìn)行調(diào)賬?
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速問速答你好,是需要轉(zhuǎn)做無票收入處理嗎??
2021 11/10 19:25
84784979
2021 11/10 19:27
嗯嗯是的,因?yàn)槭呛芫弥暗馁~了很難找到具體對應(yīng)憑證了,就想處理掉,但是不知道該怎么調(diào)賬處理
鄒老師
2021 11/10 19:27
你好
借:預(yù)收賬款,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
84784979
2021 11/10 19:29
老師,那這個(gè)應(yīng)交增值稅,是需要按預(yù)收賬款貸方余額去稅局補(bǔ)交增值稅嗎?
鄒老師
2021 11/10 19:29
你好,是的,是這樣的
84784979
2021 11/10 19:33
老師,如果分錄是,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款,這種意思是收到預(yù)收款,但是公司還沒有給付款方開發(fā)票嗎?
鄒老師
2021 11/10 19:33
你好,是的,是這個(gè)意思
84784979
2021 11/10 19:36
那如果像很久之前掛賬的預(yù)收賬款,不知道付款方具體是哪些公司的情況下,也可以補(bǔ)交這個(gè)增值稅嗎?
鄒老師
2021 11/10 19:36
你好,可以補(bǔ)做無票收入申報(bào)增值稅的
84784979
2021 11/10 19:42
老師,我還想請教您,就是之前的會(huì)計(jì),應(yīng)交稅費(fèi)代扣個(gè)人所得稅那里計(jì)提的金額,和最后實(shí)際支付的金額不一樣,因?yàn)橛泻脦啄甓加袉栴},我應(yīng)該怎么調(diào)賬?可以用借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:以前年度損益調(diào)整。借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤 來調(diào)賬嗎?
鄒老師
2021 11/10 19:43
你好,是工資薪金個(gè)人所得稅嗎??
84784979
2021 11/10 19:45
嗯嗯是的,就是之前每個(gè)月工資表上代扣的個(gè)人所得稅金額,和每個(gè)月在稅局網(wǎng)站上申報(bào)扣除的金額不一樣,所以導(dǎo)致公司現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)貸方還一直有掛賬沒有處理
鄒老師
2021 11/10 19:47
你好,應(yīng)交稅費(fèi)貸方還一直有掛賬,是多計(jì)提了導(dǎo)致的嗎??
84784979
2021 11/10 19:50
老師,之前好幾年前的賬當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做得不細(xì)致,他有的月份是少計(jì)提了,有的月份又是多計(jì)提了,就有點(diǎn)混亂,我也是翻之前的憑證才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題的,就不知道該怎么處理才好?
鄒老師
2021 11/10 19:51
你好,應(yīng)交稅費(fèi)貸方還一直有掛賬,如果是多計(jì)提了,就需要把多計(jì)提的 沖銷?
84784979
2021 11/10 19:53
老師,該怎么沖銷?都是3年5年以前的賬了,可以用以前年度損益調(diào)整調(diào)賬嗎?還是怎么調(diào)賬?
鄒老師
2021 11/10 19:55
你好,應(yīng)交稅費(fèi)貸方還一直有掛賬,如果是多計(jì)提了,就需要把多計(jì)提的 沖銷 。分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資。
84784979
2021 11/10 19:58
老師,固定資產(chǎn)如果已經(jīng)折舊完了,也沒什么用了,是不是應(yīng)該做固定資產(chǎn)清理的分錄了?把固定資產(chǎn)原值減少?
鄒老師
2021 11/10 19:58
你好,固定資產(chǎn)如果已經(jīng)折舊完了,是在繼續(xù)使用,還是被處置了呢
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