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請問下做了認證不抵扣的會計分錄怎么做
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速問速答你是要進項轉(zhuǎn)出的嗎
2021 11/11 13:49
84785029
2021 11/11 13:50
就是福利費發(fā)票,已認證了,不抵扣, 這分錄怎么做呢
樸老師
2021 11/11 13:54
同學(xué)你好
借管理費用福利費
借進項
貸銀行存款
借管理費用福利費
貸進項轉(zhuǎn)出
84785029
2021 11/11 14:02
當(dāng)時收到支付時借:管理費用_福利費
應(yīng)交稅費_待認證進項稅額
貸:銀行存款,認證時:借:應(yīng)交稅費_進項稅額
貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額,這樣做對嗎?那接
下來不抵扣分錄怎么做呢
樸老師
2021 11/11 14:08
同學(xué)你好
借管理費用福利費
貸應(yīng)交稅費進項轉(zhuǎn)出
84785029
2021 11/11 14:10
進項稅額去那里了
樸老師
2021 11/11 14:17
同學(xué)你好
這不是轉(zhuǎn)出了嗎
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