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在月報稅過程中發(fā)現(xiàn)進項稅額不對可以修改么

84784955| 提問時間:2021 11/11 15:26
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好, 不對是可以修改的
2021 11/11 15:27
84784955
2021 11/11 15:29
他這個和我算出來差距有點大?
小云老師
2021 11/11 15:29
沒有關(guān)系,要填正確的數(shù)
84784955
2021 11/11 15:30
然后我們有一個稅盤抵扣的錢440 這個該填在申報的什么地方呢
小云老師
2021 11/11 15:32
在附表四第一項增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維護費中填寫本期發(fā)生額和本期實際抵減稅額,本期實際抵減稅額應(yīng)小于或等于第三列的本期應(yīng)抵減額。 附表四填寫保存審核后,進入增值稅納稅申報表,在第二十三欄輸入應(yīng)納稅額減征額的金額,與附表四中的本期實際抵減稅額應(yīng)一致。
84784955
2021 11/11 15:39
幫我看下 這樣么
小云老師
2021 11/11 15:42
是的,這樣填寫是正確的
84784955
2021 11/11 15:45
老師增值稅納稅申報表是附表幾啊?
小云老師
2021 11/11 15:46
增值稅納稅申報表是主表
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