一般納稅人建筑公司,采購(gòu)施工材料,要預(yù)先付材料款,未收到發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄 借:合同負(fù)債10萬(wàn) 貸:銀行存款10萬(wàn) 收到專票 借:原材料8.85萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)1.15萬(wàn) 貸:合同負(fù)債10萬(wàn) 領(lǐng)取材料 借:合同履約成本8.85萬(wàn) 貸:原材料8.85 還是這樣如下出分錄 借:預(yù)付賬款10萬(wàn) 貸:銀行存款10萬(wàn) 收到專票 借:原材料8.85萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)1.15萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款10萬(wàn) 領(lǐng)取材料 借:合同履約成本8.85萬(wàn) 貸:原材料8.85
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2021 11/15 19:47
84785017
2021 11/15 19:48
在新收入準(zhǔn)則的過(guò)度,預(yù)付工程材料時(shí),科目是用合同負(fù)債還是用預(yù)付賬款?
陳詩(shī)晗老師
2021 11/15 19:50
如果說(shuō)你要用心準(zhǔn)則的話,就應(yīng)該是用合同負(fù)債這個(gè)科目了。
84785017
2021 11/15 19:52
用新收入準(zhǔn)則的話:
預(yù)付工程材料款:
借:合同負(fù)債
貸:銀行存款
收到發(fā)票時(shí)
借:原材料
借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
貸:合同負(fù)債
領(lǐng)用材料時(shí)
借:合同履約成本
貸:原材料
這樣做分錄,對(duì)嗎???
陳詩(shī)晗老師
2021 11/15 20:01
對(duì)的,新準(zhǔn)則你后面的處理沒問(wèn)題
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- 老師,專票是借 周轉(zhuǎn)材料貸 銀行存款 借 工程施工 -合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (進(jìn)項(xiàng)) 貸 周轉(zhuǎn)材料 還是老師,是借 周轉(zhuǎn)材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (進(jìn)項(xiàng)) 貸 銀行存款 借 工程施工 -合同成本 貸 周轉(zhuǎn)材料 哪個(gè)對(duì)啊 777
- 你好,去年念帝暫估借:工程施工 10萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 10萬(wàn) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn) 貸:工程施工10萬(wàn) 現(xiàn)在3月份收到一張專票 首先紅沖 借:工程施工 -10萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 -10萬(wàn) 同時(shí)根據(jù)發(fā)票入賬 借:工程施工99009.9 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)990.1 貸:應(yīng)付賬款10萬(wàn) 但是工程施工上的差額再如何做賬務(wù)處理 810
- 請(qǐng)問(wèn)老師,建筑企業(yè)付了材料款,材料直接運(yùn)到工地使用了,但發(fā)票未收到,分錄是不是這樣的 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:工程施工—合同成本 貸:預(yù)付賬款 等收到發(fā)票時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:工程施工合同成本 老師這樣做對(duì)不對(duì)啊 516
- 建筑企業(yè),如果沒有發(fā)票進(jìn)來(lái)材料,就做借預(yù)付賬款,貸銀行存款,等發(fā)票回來(lái)就做,借原材料,進(jìn)項(xiàng)稅額,貸預(yù)付賬款,入成本,就是借工程施工,貸原材料。。。這樣對(duì)嗎? 648
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查看更多- 老師,您好,如何讓這2個(gè)表格快速核對(duì)不一樣的地方,讓電腦快速標(biāo)記出來(lái),有可能是名稱錯(cuò)誤,有可能單價(jià),數(shù)量,總數(shù)錯(cuò)誤,需要2個(gè)表格的總數(shù),包括全部都統(tǒng)一,2個(gè)表格的名稱格式不一樣,但里面的數(shù)字一樣,不過(guò)也有可能出現(xiàn)名稱錯(cuò)誤 16小時(shí)前
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