問題已解決

老師,您好,我想問一下,外貿(mào)企業(yè),申請出口退稅,流程是不是這樣: 1.先按照報(bào)關(guān)單出口日期,申報(bào)出口增值稅收入 2.登陸稅局進(jìn)行首次出口退稅備案 3.申報(bào)出口退稅

84784976| 提問時(shí)間:2021 11/16 18:43
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雪雪老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
您好,是的,是這流程。
2021 11/16 18:44
雪雪老師
2021 11/16 18:51
您好,是的,需要勾選認(rèn)證。
雪雪老師
2021 11/16 18:53
您好,是的。就是正常申報(bào)增值稅。
雪雪老師
2021 11/16 18:58
您好,很抱歉,老師糾正下,取得增值稅專用發(fā)票,需要認(rèn)證但是不得抵扣,是在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺上-退稅勾選-退稅確認(rèn)勾選。
雪雪老師
2021 11/16 19:07
您好,這個(gè)沒有特定時(shí)間,各地區(qū)不同,以當(dāng)?shù)囟惥譃闇?zhǔn),建議給當(dāng)?shù)囟惥趾藢?shí)下。
雪雪老師
2021 11/16 19:32
您好,用于退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證的,系統(tǒng)會自動生成到增值稅附表二的26欄的,,其他沒有什么特別的。 根據(jù)《關(guān)于增值稅、消費(fèi)稅稅收優(yōu)惠及外貿(mào)企業(yè)納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的通知》 (深國稅發(fā)〔2009〕163號)規(guī)定:外貿(mào)企業(yè)取得的用于出口退稅的增值稅專用發(fā)票,必須先按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行認(rèn)證。 在進(jìn)行增值稅日常納稅申報(bào)時(shí), 將本期已認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票信息填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))》的第三部分“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”中的“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”。
雪雪老師
2021 11/16 20:12
您好,需要按照出口日期申報(bào)喲,如果沒有,會有影響。
雪雪老師
2021 11/16 20:23
您好,有可能,地區(qū)不同,各地稅局要求不一致,有的要求嚴(yán),有的要求不嚴(yán),建議給當(dāng)?shù)囟惥趾藢?shí)下。
雪雪老師
2021 11/17 10:00
您好,貨物出口并確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)時(shí),根據(jù)出口銷售額(FOB價(jià))做如下會計(jì)處理: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等) ? ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等) 借:其他應(yīng)收款——出口退稅 ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 收到退稅款時(shí)的會計(jì)處理 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:其他應(yīng)收款--出口退稅
84784976
2021 11/16 18:49
那第一步申報(bào)出口增值稅收入,把退稅進(jìn)項(xiàng)勾選認(rèn)證,增值稅申報(bào)表上申報(bào)上去了,是不是就是把購貨發(fā)票認(rèn)證好了?
84784976
2021 11/16 18:52
勾選認(rèn)證,是不是就是相當(dāng)于購貨發(fā)票的認(rèn)證?
84784976
2021 11/16 18:59
申報(bào)增值稅的時(shí)候把購貨發(fā)票認(rèn)證之后,有了認(rèn)證信息,那一般申報(bào)出口退稅前,還要有購貨發(fā)票的核查信息,這個(gè)核查信息,一般是要多久才通過?
84784976
2021 11/16 19:12
退稅確認(rèn)勾選之后,要在增值稅申報(bào)表上填寫數(shù)據(jù)嗎?
84784976
2021 11/16 19:55
我的出口收入,沒有按照報(bào)關(guān)單上的出口日期申報(bào),往后才申報(bào)了出口收入,會影響出口退稅嗎?
84784976
2021 11/16 20:20
會影響申請出口退稅嗎?會導(dǎo)致出口退稅申請不了?
84784976
2021 11/16 22:00
外貿(mào)企業(yè),出口退稅,收入及退稅的賬務(wù)分錄是怎么做的呢?
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