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老師 繳納增值稅之前做了一筆分錄 符合緩交第四部分部分稅費 稅費又退回了 做了一筆相反的分錄 那10月份 11月12月份 要繳納的增值稅該怎么寫分錄

84784948| 提問時間:2021 11/22 19:47
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
借,應(yīng)交稅費,未交增值稅 貸銀行存款
2021 11/22 19:58
84784948
2021 11/22 20:02
這個月做了一筆繳納增值稅 后來又做了一筆反沖 還需要在做分錄嗎
84784948
2021 11/22 20:05
就是說10月份 11月份 12月份的增值稅到1月份繳納 現(xiàn)在只要每月結(jié)轉(zhuǎn)繳納多少稅金 不要寫其它分錄對嗎
陳詩晗老師
2021 11/22 20:11
你后面繳納時在做就可以了
84784948
2021 11/22 20:17
就是說 現(xiàn)在不要管它 1月份 繳納時 在做就行了 是嗎
陳詩晗老師
2021 11/22 21:31
對的哈,就是這個意思的
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