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沖三月份備用金,怎么做分錄

84784965| 提問時(shí)間:2021 11/23 09:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,之前是借庫存現(xiàn)金貸銀行存款嗎?
2021 11/23 09:35
84784965
2021 11/23 09:37
我們是事業(yè)單位,也就是我們自己單位的工作經(jīng)費(fèi)那里借的
郭老師
2021 11/23 09:38
你好,你當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的?
84784965
2021 11/23 09:41
總感覺做錯(cuò)了
郭老師
2021 11/23 09:43
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸其他收入負(fù)數(shù) 你做的這個(gè)是支出的
84784965
2021 11/23 09:47
是這樣做嗎
郭老師
2021 11/23 09:49
對的是的,是這么做的。
84784965
2021 11/23 09:50
預(yù)算會(huì)計(jì)那邊也是這么做的嗎?預(yù)算會(huì)計(jì)科目那里
84784965
2021 11/23 09:50
預(yù)算會(huì)計(jì)那邊也是這么做的嗎?預(yù)算會(huì)計(jì)科目那里
郭老師
2021 11/23 10:01
提備用金,預(yù)算會(huì)計(jì)不用做。
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