問題已解決
想問一下因為之前?計算銷項稅時錯誤,而且已經(jīng)申報了,在不改變已經(jīng)申報了的銷項稅額情況下,如現(xiàn)在根據(jù)已經(jīng)錯報的銷項稅額反推數(shù)據(jù),把應收借方增加,收入貸方增加,請問本月申報時應該做哪些數(shù)據(jù)處理,憑證又該如何更正或者補記呢 例如? (稅率算錯的) 借:應收10000 貸:收入8700 銷項稅1300 根據(jù)已經(jīng)申報的銷項稅反推 借:應收11300 貸:收入10000 銷項稅1300 那差額部分本月如何做分錄, 應收差額部分:11300-10000=1300 收入差額部分:10000-8700=1300 增值稅申報表和所得稅已經(jīng)申報了,要做什么修改啊
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速問速答你的反推是不調整報表,你需要在當月1的時候增加收入,
借:應收賬款1300
貸:主營業(yè)務收入1300
在這個月沖減
借應收賬款-1300
貸:主營業(yè)務收入-1300
然后收入抵減本期的收入后計算銷項稅額
2021 11/25 06:52
84784996
2021 11/25 09:57
老師,我1到10月份都是按照錯誤的稅率算的銷項。我要在11月份一次性調回來嘛?后面沖減的不是很明白,可以說詳細點嘛
悠然老師01
2021 11/25 10:10
你的收入按錯誤稅率調整嗎,我倒是建議你去改申報表
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