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老師,購買方已認(rèn)證抵扣又開紅字信息表,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄。以及收到紅字發(fā)票的分錄

84784978| 提問時間:2021 11/25 07:24
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問收到藍(lán)字發(fā)票的時候分錄怎么寫的
2021 11/25 07:32
84784978
2021 11/25 08:08
老師,我就是不知道怎么處理的,開出紅字做進(jìn)項轉(zhuǎn)出處理,那收到紅字發(fā)票一般應(yīng)該怎么處理的分錄麻煩您回一下?
bamboo老師
2021 11/25 08:23
您收到藍(lán)字發(fā)票的時候分錄可以寫一下嗎 我對應(yīng)給您寫紅字
84784978
2021 11/25 08:36
藍(lán)字發(fā)票的分錄是借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款 紅字發(fā)票是相應(yīng)的負(fù)數(shù)?但是進(jìn)項稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了?
bamboo老師
2021 11/25 08:45
借:原材料 借方紅字 貸:應(yīng)付賬款 貸方紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字
84784978
2021 11/25 09:06
老師,紅字發(fā)票開出來的時候已經(jīng)做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 收到藍(lán)字發(fā)票的時候再按您上面的分錄做賬嗎?
bamboo老師
2021 11/25 09:13
紅字發(fā)票開出來的時候 這樣寫分錄不對啊 直接寫我上面的分錄就好了
84784978
2021 11/25 09:25
老師,那要是我方認(rèn)證的已抵扣,不知道什么時候才能收到紅字發(fā)票,是不是先借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項 然后再按您上面的分錄?
bamboo老師
2021 11/25 09:30
不是的 直接寫我寫的分錄就好了 到時候把紅字票附在這筆分錄后面就好了
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