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甲公司為增值稅一般納稅人,2019年4月以賒銷方式向乙公司銷售 A 產(chǎn)品共計(jì)8000元(不含增值稅),未來應(yīng)確認(rèn)的增值稅額為10400元,產(chǎn)品實(shí)際成本為50000元,按合同規(guī)定,收款日期為2019年9月15日,且甲公司于2019年9月15日收到款項(xiàng)并開具增值稅專用發(fā)票(假設(shè)該賒銷業(yè)務(wù)不具有融資性質(zhì)),該批 A 產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,且在發(fā)出時(shí),其控制權(quán)由甲公司轉(zhuǎn)移給乙公司。 要求:對(duì)甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

84785014| 提問時(shí)間:2021 11/25 20:33
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 同學(xué) 借:應(yīng)收賬款 80000*(1+13%) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 80000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))10400 借:主營業(yè)務(wù)成本 50000 貸:庫存商品 50000
2021 11/25 20:38
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