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去年計(jì)提工資,計(jì)提多了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤要調(diào)帳,摘要要怎么寫的呀?

84785010| 提問時(shí)間:2017 02/09 11:19
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84785010
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
老師:這個(gè)是不是還涉及到交企業(yè)所得稅的問題呀,上個(gè)季度是不交稅,那現(xiàn)在沖回去的話,是要補(bǔ)交25%的企業(yè)所得稅了,那是在這個(gè)月做這個(gè)分錄呢?還是3月份要交企業(yè)所得稅的時(shí)候在做這個(gè)分錄呀?沖2016年12月50號(hào)憑證,(紅字嗎?)借:應(yīng)付職工薪酬 1000(多計(jì)提數(shù)),貸:以前年度損益調(diào)整 1000(多計(jì)提數(shù));借:以前年度損益調(diào)整 1000,貸:利潤分配-未分配利潤 1000;繳稅:借:以前年度損益調(diào)整 250,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 250;利潤分配-以前年度損益調(diào)整 250;是這樣嗎?這個(gè)調(diào)回來是要交250元的企業(yè)所得稅了?
2017 02/09 11:38
84785010
2017 02/09 11:53
那我的分錄這樣寫是正確的嗎?
鄒老師
2017 02/09 11:20
你好,沖銷某某月份多少號(hào)憑證,多計(jì)提的工資
鄒老師
2017 02/09 11:42
你好,沖銷用以前年度損益調(diào)整,不影響當(dāng)年的
鄒老師
2017 02/09 11:55
借:應(yīng)付職工薪酬 1000(多計(jì)提數(shù)),貸:以前年度損益調(diào)整 1000 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅250 借;以前年度損益調(diào)整 貸;利潤分配 750
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