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老師,我公司為一般納稅人,這個(gè)月銷項(xiàng)稅務(wù)大于進(jìn)項(xiàng)稅額,賬務(wù)處理怎么做

84785019| 提問時(shí)間:2021 11/30 10:20
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的話,月末要做一筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。
2021 11/30 10:21
84785019
2021 11/30 10:25
老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)金額是銷項(xiàng)稅與進(jìn)項(xiàng)稅的差額,借方的轉(zhuǎn)出未交增值稅一直掛著的這個(gè)金額怎么處理?
小鎖老師
2021 11/30 10:27
這個(gè)不用處理,你只要下期還有進(jìn)項(xiàng),他自然就沒了
84785019
2021 11/30 10:31
老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅,這樣做可以嗎?
小鎖老師
2021 11/30 10:32
你這樣做不規(guī)范呀。。我說的是規(guī)范的的處理。
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