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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,我們公司屬于商貿(mào)公司,進(jìn)貨金額含稅1萬,對方實(shí)際開票金額2萬,怎么做分錄?
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速問速答你好,如果是普通發(fā)票的話,按照你支付的來做就可以的,借庫存商品貸,銀行存款1萬。
2021 12/03 09:50
84784989
2021 12/03 10:01
我們是一般納稅人 開的專票
84784989
2021 12/03 10:02
實(shí)際支付1萬 開的專票是2萬 差額怎么做賬
郭老師
2021 12/03 10:04
借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸、銀行存款營業(yè)外收入。
84784989
2021 12/03 10:05
這屬于商業(yè)折扣吧 老師
郭老師
2021 12/03 10:11
你好,這不屬于商業(yè)折扣的商業(yè)折扣,應(yīng)該按照1萬來開。
84784989
2021 12/03 10:11
實(shí)際支付1萬 對方給開的發(fā)票是2萬 那我們做賬后面附件銀行回單和開的發(fā)票金額對不起來
84784989
2021 12/03 10:14
銷售方給購買方開的金額要比實(shí)際支付的金額大 分錄具體怎么做 帶著數(shù)字 謝謝老師
郭老師
2021 12/03 10:14
差額放到營業(yè)外收入里面了。
84784989
2021 12/03 10:19
借 庫存商品2萬 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 貸 銀行 1萬 營業(yè)外收入???
郭老師
2021 12/03 10:20
好對的是的是這么做的。
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