問題已解決

11月設備租賃未收款 未開票,12月開票錢還未收。11月賬務如何處理

84785035| 提問時間:2021 12/04 09:47
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好, 借,應收賬款,貸,主營業(yè)務收入 ,應交稅費-應交增值稅-銷項,借,主營業(yè)務成本-折舊費,貸,累計折舊。
2021 12/04 09:50
84785035
2021 12/04 09:51
開票不做任何處理是嗎?
王雁鳴老師
2021 12/04 09:55
同學你好,開票后,可以做分錄, 借,應收賬款,貸,主營業(yè)務收入 ,應交稅費-應交增值稅-銷項,同時, 借,應收賬款,負數(shù),貸,主營業(yè)務收入 ,負數(shù),應交稅費-應交增值稅-銷項,負數(shù)。
84785035
2021 12/04 10:08
那我實際發(fā)生業(yè)務是在11月份呀 為什么要根據票做到12月份呢
84785035
2021 12/04 10:13
那我從別處租入的設備,被人沒有及時開票。我的成本做在實際發(fā)生月還是 拿到票那個月呢?
王雁鳴老師
2021 12/04 10:15
同學你好,11月份的時候, 借,應收賬款,貸,主營業(yè)務收入 ,應交稅費-應交增值稅-銷項,借,主營業(yè)務成本-折舊費,貸,累計折舊。 12月份開票后,做分錄, 借,應收賬款,貸,主營業(yè)務收入 ,應交稅費-應交增值稅-銷項,同時, 借,應收賬款,負數(shù),貸,主營業(yè)務收入 ,負數(shù),應交稅費-應交增值稅-銷項,負數(shù)。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~