問題已解決

求老師,提供一份勞務(wù)派遣公司最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的全套賬務(wù)處理 ,謝謝!

84785035| 提問時(shí)間:2021 12/06 06:34
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1.用工單位會(huì)計(jì)處理 借:生產(chǎn)成本、工程施工等 管理費(fèi)用——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付帳款(直接支付給勞務(wù)派遣公司部分) 應(yīng)付職工薪酬(直接支付給員工部分) 2.按6%稅率一般計(jì)稅 (1)確認(rèn)收入 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (2)向被派遣員工支付薪酬 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 (3)取得發(fā)票,差額扣稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅(扣減) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 (4)申報(bào)納稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅(繳納) 貸:銀行存款 3.簡(jiǎn)易計(jì)稅(差額) (1)收到勞務(wù)派遣費(fèi)時(shí) 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅(計(jì)提)(一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人) (2)支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 (3)取得發(fā)票,差額扣稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅(扣減)(一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 (4)申報(bào)納稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅(繳納)(一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人) 貸:銀行存款
2021 12/06 07:35
84785035
2021 12/06 07:39
老師,您好!我們不是用工單位,我們是勞務(wù)派遣公司。用工單位是我們的客戶。麻煩您提供一份勞務(wù)派遣公司最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的全套賬務(wù)處理,謝謝!
84785035
2021 12/06 08:13
老師你好,我們公司是一般納稅人,我們跟員工簽訂的服裝費(fèi)是這樣的,入職滿一年不扣服裝費(fèi),入職不滿一年要從工資里面扣服裝費(fèi),我們服裝費(fèi)的成本是,280元,我們對(duì)不滿一年的員工,要同離職工資里扣500元服裝費(fèi),對(duì)于滿一年的員工,不扣500元服裝費(fèi),請(qǐng)問老師,這三種情況分別怎么做帳?
樸老師
2021 12/06 08:15
這個(gè)就是勞務(wù)派遣公司的呀
84785035
2021 12/06 08:24
我們沒有生產(chǎn)成本
84785035
2021 12/06 08:26
我們是勞務(wù)公司中介服務(wù),不是用工單位
樸老師
2021 12/06 08:28
那你直接用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 勞務(wù)中介服務(wù)也得有成本
84785035
2021 12/06 09:19
老師你好,我們公司是一般納稅人,我們跟員工簽訂的服裝費(fèi)是這樣的,入職滿一年不扣服裝費(fèi),入職不滿一年要從工資里面扣服裝費(fèi),我們服裝費(fèi)的成本是,280元,我們對(duì)不滿一年的員工,要同離職工資里扣500元服裝費(fèi),對(duì)于滿一年的員工,不扣500元服裝費(fèi),請(qǐng)問老師,這三種情況分別怎么做帳? 有三種的,第一馬上入職就領(lǐng)用了。第二提前離職了,要按照500元扣回。第三。滿一年了又不扣。因?yàn)?,也不清楚員工是不是滿一年,所以,入職領(lǐng)用時(shí)就要掛賬!
樸老師
2021 12/06 09:26
同學(xué)你好 工作服先計(jì)入其他應(yīng)收款 超出一年的計(jì)入福利費(fèi)或者勞保費(fèi) 沒超的辭職了從工資里扣
84785035
2021 12/06 09:33
老師您看看我的賬務(wù)處理對(duì)嗎?
樸老師
2021 12/06 09:42
這樣看沒有問題的哦
84785035
2021 12/06 13:18
謝謝!老師
84785035
2021 12/06 13:23
老師,我們是派遣公司,那人派遣到用工單位工作,但用工單位核對(duì)往來總是很慢,收入確定滿,而發(fā)工資要提前,這樣會(huì)出現(xiàn)先有成本后才能確認(rèn)收入,甚至跨月都不能全額確認(rèn)收入的現(xiàn)象,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
84785035
2021 12/06 13:28
員工工資高通過黃牛代開發(fā)票來走報(bào)銷模式,這樣可以避免員工多繳納個(gè)稅,同時(shí)公司也可以抵扣所得稅,是嗎?具體怎么抄作呢?另外,這樣怎么做賬務(wù)處理?
樸老師
2021 12/06 13:39
同學(xué)你好 你們是差額納稅的嗎
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