(7)開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)的部門領(lǐng)用一批庫存物品,該批庫存物品的賬面余額為820元;開展行政管理活動(dòng)的部門領(lǐng)用一批庫存物品,該批庫存物品的賬面余額為720元。本次庫存物品共領(lǐng)出1540元(820+720)。(8)在開展業(yè)務(wù)活動(dòng)過程中發(fā)生應(yīng)當(dāng)計(jì)入當(dāng)期業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用的相關(guān)辦公費(fèi)用4300元,應(yīng)當(dāng)計(jì)入當(dāng)期單位管理費(fèi)用的相關(guān)辦公費(fèi)用1800元,款項(xiàng)合計(jì)6100元(4300+1800)通過銀行存款賬戶支付。(9)為開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)所使用的固定資產(chǎn)計(jì)提折舊202000元;為開展行政及后勤管理活動(dòng)所使用的固定資產(chǎn)計(jì)提折舊56000元。本次共計(jì)提固定資產(chǎn)折舊258000元(202000+56000)。(10)年末,“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”科目的本年發(fā)生額為705000元,“單位管理費(fèi)用”科目的本年發(fā)生額為212000元。將其全數(shù)轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目。(11)年末,“事業(yè)支出”科目的本年發(fā)生額為762000元,其中,財(cái)政撥款支出385000元,非財(cái)政專項(xiàng)資金支出236000元,其他資金支出141000元。分別將其轉(zhuǎn)入“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”、“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”和“其他結(jié)余”科目.
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實(shí)務(wù)
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速問速答你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
2021 12/07 08:24
84785034
2021 12/07 20:57
分開兩次發(fā)了,一次發(fā)不完
暖暖老師
2021 12/07 21:00
事業(yè)單位會(huì)計(jì)不熟悉
閱讀 388
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- 想請(qǐng)問一下行政單位會(huì)計(jì)里業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用中 領(lǐng)用庫存物品和折舊的分錄是? 1167
- 為開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)出一批庫存物品,實(shí)際成本為720財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄與預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 133
- 事業(yè)單位2020年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)為單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)人員計(jì)提職工薪酬150000元,為單位行政及后勤管理人員計(jì)提職工薪酬50000元,通過財(cái)政直接支付向職工個(gè)人支付應(yīng)付職工薪酬168000元。(2)在開展專業(yè)業(yè)務(wù)及輔助活動(dòng)過程中購買機(jī)器設(shè)備,實(shí)際支付價(jià)款為8000元,款項(xiàng)以財(cái)政授權(quán)支付方式支付。(3)在開展單位行政管理及后勤管理活動(dòng)過程中采購一批物品,發(fā)生預(yù)付賬款5000元,款項(xiàng)以財(cái)政授權(quán)支付方式支付,物品尚未交付。(4)收到上述物品,以財(cái)政授權(quán)支付方式支付剩余貨款14500元。要求:編制預(yù)算會(huì)計(jì)分錄(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)我會(huì),謝謝老師) 251
- (1)購入一批物品6800元,物品已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)通過財(cái)政授權(quán)支付方式支付。 (2)開展業(yè)務(wù)活動(dòng)領(lǐng)用物品1350元。 (3)盤盈一批物品,有關(guān)憑據(jù)注明的金額為2200元。 (4)按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn),將盤盈的物品2200元轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,作為業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用的減少處理。 3081
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