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公司去年10月份發(fā)生一筆跨年退貨,我分錄做借利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額(負(fù)數(shù)),利潤表上的期末凈利潤 資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益期初數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益期末數(shù),怎么調(diào)整?企業(yè)報表申報數(shù)據(jù),利潤表上的期末凈利潤 資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益期初數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益期末數(shù)我怎么申報呢?能反記賬嗎?沖銷錯誤的分錄 在做沖減去年的營業(yè)收入?

84785008| 提問時間:2017 02/15 14:10
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84785008
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
因為去年退貨我做分錄借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項負(fù)數(shù) ,導(dǎo)致本年利潤中的凈利潤,少了退貨中利潤分配-未分配利潤這筆數(shù)額, 本年利潤的凈利潤 以前年度損益調(diào)整 期初數(shù)不等于未分配利潤期末數(shù)了,這個差額怎么辦調(diào)整,去年的賬能反記賬,沖銷退貨的這筆錯誤分錄,做沖減去年的營業(yè)收入嗎?
2017 02/15 14:19
84785008
2017 02/15 14:25
去年這筆退貨分錄,需要做分錄調(diào)整嗎?
鄒老師
2017 02/15 14:11
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+以前年度損益調(diào)整
鄒老師
2017 02/15 14:20
你好,發(fā)生了以前年度損益調(diào)整業(yè)務(wù),報表勾稽關(guān)系用上面的等式計算,如果正確的是可以的
鄒老師
2017 02/15 14:27
借;以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 退貨做這個分錄
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