問(wèn)題已解決

老師啊,我們做的工程勞務(wù)分包,由于前期這個(gè)工程前期是由另一個(gè)公司和甲方簽的合同,19年改成我們和甲方簽合同,但20年收到了前期的工資和工程款,我做的貸 其他應(yīng)收 之前的勞務(wù),這筆賬怎么做?以前沒(méi)有會(huì)計(jì)只有表格登記,錢在私戶,我接收按前期余額接的話這個(gè)余額我做的其他應(yīng)收貸方 -之前的勞務(wù),我是做項(xiàng)目的賬,前期的另一個(gè)勞務(wù)和甲方簽的項(xiàng)目回來(lái)的錢該怎么做?這個(gè)錢算收入嗎?那個(gè)勞務(wù)和甲方有開(kāi)票回款甲方錢沒(méi)結(jié)清,這個(gè)錢怎么掛?我們做的工程一整個(gè)是分工程部位簽的合同。我現(xiàn)在想法是掛帳一個(gè)金額倒擠出項(xiàng)目的應(yīng)收余額 ,但掛帳的話 借 其他應(yīng)收 之前的勞務(wù)公司 貸收入嗎。望老師出個(gè)主意

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/09 15:00
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)只能倒推了 沒(méi)有其他辦法
2021 12/09 15:05
84784990
2021 12/09 15:27
嗯嗯。老師 我知道了
樸老師
2021 12/09 15:34
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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