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甲公司為增值稅一般納稅人,2020年12月30日,出售一座建筑物(系2016年6月1日自建完工),原價(jià)(成本)為2,000,000元,已計(jì)提折舊1,500,000元未計(jì)提減值準(zhǔn)備。實(shí)際出售價(jià)格未1,200,000元,增值稅稅率為9%,增值稅稅額為108,000元,款項(xiàng)已存入銀行。請編制會(huì)計(jì)分錄。

84784961| 提問時(shí)間:2021 12/13 19:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好 借:固定資產(chǎn)清理?500,000 ,?累計(jì)折舊 1,500,000?,?貸:固定資產(chǎn)2,000,000 借:銀行存款1,200,000+108,000?,貸:固定資產(chǎn)清理1,200,000?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?(銷項(xiàng)稅額)?108,000 借:固定資產(chǎn)清理? 1,200,000—?500,000,貸:資產(chǎn)處置損益??1,200,000—?500,000
2021 12/13 19:06
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