問題已解決

老師,我們公司把房子轉(zhuǎn)租部分給別人,給開了收據(jù);對方現(xiàn)在要發(fā)票,我們經(jīng)營范圍里沒有這個租賃也可以開票嗎?我們應(yīng)該開什么內(nèi)容?我們是小規(guī)模企業(yè)開這個發(fā)票稅率是多少?我們的分錄怎么做計入其他業(yè)務(wù)收入嗎,也需要正常納稅申報嗎?

84785039| 提問時間:2021 12/14 08:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你得問下你稅務(wù)局那邊偶然業(yè)務(wù)允許你們自己開發(fā)票吧,允許開的話,你就不需要增加范圍直接開 經(jīng)營租賃,房屋租賃。
2021 12/14 08:50
郭老師
2021 12/14 08:51
非住房的小規(guī)模稅率,增值稅5%。 是
84785039
2021 12/14 09:04
如果我們可以自己開票,在我們這期的免稅額度內(nèi),是不是可以免征增值稅
郭老師
2021 12/14 09:08
小規(guī)模季度45萬普通發(fā)票可以免增值稅的。
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