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老師,請問我公司跟對方單位借款,收到對方開給我們的承兌匯票,會計(jì)分錄該怎么寫呢?

84784962| 提問時間:2021 12/14 17:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,公司跟對方單位借款,收到對方開給我們的承兌匯票,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收票據(jù),貸:其他應(yīng)付款?
2021 12/14 17:52
84784962
2021 12/14 17:54
那之后我們通過銀行轉(zhuǎn)賬支付這張承兌匯票,會計(jì)分錄呢?
鄒老師
2021 12/14 17:55
你好,這個票據(jù)不是你們單位的,你們支付的不是這個票據(jù)款項(xiàng),而是償還的其他應(yīng)付款。分錄是 借:其他應(yīng)付款 ,貸:銀行存款?
84784962
2021 12/14 17:56
那我的應(yīng)收票據(jù)就一直掛賬了,到時候該怎么平賬呢?
84784962
2021 12/14 17:57
當(dāng)時對方是背書承兌匯票給我們的呀,為什么老師說票據(jù)不是我們單位的?
鄒老師
2021 12/14 17:57
你好 需要收到對方的票據(jù)款項(xiàng),才可以平賬 借:銀行存款等科目,貸:應(yīng)收票據(jù) 如果是背書轉(zhuǎn)讓了 借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)收票據(jù)
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