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某企業(yè)全年產(chǎn)品銷售收入800萬(wàn)元,勞務(wù)收入40萬(wàn)元,出租固定資產(chǎn)租金收入5萬(wàn)元。該企業(yè)全年發(fā)生的產(chǎn)品銷售成本430萬(wàn)元,銷售費(fèi)用80萬(wàn)元,管理費(fèi)用20萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用10萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出3萬(wàn)元,按稅法規(guī)定繳納增值稅90萬(wàn)元,其他稅金7.20萬(wàn)元。按照稅法的規(guī)定,在計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納稅所得額時(shí),其他準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額為23萬(wàn)元。已知該企業(yè)適用所得稅稅率為25%。要求:計(jì)算該企業(yè)該年度應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額,并列出計(jì)算過程。

84785034| 提問時(shí)間:2021 12/16 13:33
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
該企業(yè)該年度應(yīng)納稅所得額=800+40+5-430-80-20-10-3-7.2-23=271.8 和應(yīng)納稅額=271.8*0.25=67.95
2021 12/16 13:46
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