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我單位一般納稅人4月給客戶開的增值稅專票,對方已經(jīng)認(rèn)證抵扣,因沒有備注,對方現(xiàn)在要求我單位從新開具,這個票據(jù)要怎么處理,4月個稅已經(jīng)繳納
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2021 12/16 18:12
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我單位一般納稅人4月給客戶開的增值稅專票,對方已經(jīng)認(rèn)證抵扣,因沒有備注,對方現(xiàn)在要求我單位從新開具,這個票據(jù)要怎么處理,4月個稅已經(jīng)繳納
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