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請問老師,長沙的生產(chǎn)企業(yè)第一次有出口貨物,出口貨物如何開發(fā)票,申報收入和退稅申報,謝謝!

84784980| 提問時間:2021 12/18 08:36
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莫老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物勞務(wù)增值稅和消費稅政策的通知》(財稅〔2012〕39號)規(guī)定:“二、增值稅退(免)稅辦法, 適用增值稅退(免)稅政策的出口貨物勞務(wù),按照下列規(guī)定實行增值稅免抵退稅或免退稅辦法。 (一)免抵退稅辦法。生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物和視同自產(chǎn)貨物(視同自產(chǎn)貨物的具體范圍見附件4)及對外提供加工修理修配勞務(wù),以及列名生產(chǎn)企業(yè)(具體范圍見附件5)出口非自產(chǎn)貨物,免征增值稅,相應(yīng)的進項稅額抵減應(yīng)納增值稅額(不包括適用增值稅即征即退、先征后退政策的應(yīng)納增值稅額),未抵減完的部分予以退還。 ……” 而附件4《視同自產(chǎn)貨物的具體范圍》規(guī)定:“一、持續(xù)經(jīng)營以來從未發(fā)生騙取出口退稅、虛開增值稅專用發(fā)票或農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票、接受虛開增值稅專用發(fā)票(善意取得虛開增值稅專用發(fā)票除外)行為且同時符合下列條件的生產(chǎn)企業(yè)出口的外購貨物,可視同自產(chǎn)貨物適用增值稅退(免)稅政策: (一)已取得增值稅一般納稅人資格。 (二)已持續(xù)經(jīng)營2年及2年以上。 (三)納稅信用等級A級。 (四)上一年度銷售額5億元以上。 (五)外購出口的貨物與本企業(yè)自產(chǎn)貨物同類型或具有相關(guān)性。 二、持續(xù)經(jīng)營以來從未發(fā)生騙取出口退稅、虛開增值稅專用發(fā)票或農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票、接受虛開增值稅專用發(fā)票(善意取得虛開增值稅專用發(fā)票除外)行為但不能同時符合本附件第一條規(guī)定的條件的生產(chǎn)企業(yè),出口的外購貨物符合下列條件之一的,可視同自產(chǎn)貨物申報適用增值稅退(免)稅政策: ……(四)同時符合下列條件的委托加工貨物: 1、與本企業(yè)生產(chǎn)的貨物名稱、性能相同,或者是用本企業(yè)生產(chǎn)的貨物再委托深加工的貨物。 2、出口給進口本企業(yè)自產(chǎn)貨物的境外單位或個人。 3、委托方與受托方必須簽訂委托加工協(xié)議,且主要原材料必須由委托方提供,受托方不墊付資金,只、收取加工費,開具加工費(含代墊的輔助材料)的增值稅專用發(fā)票。 因此,生產(chǎn)企業(yè)委托加工出口的貨物只要符合上述視同自產(chǎn)貨物的條件的可按照免抵稅辦法申報出口退(免)稅。
2021 12/18 08:51
84784980
2021 12/18 09:07
長沙這邊問了稅務(wù)局不需要開稅控發(fā)票,只要形勢發(fā)票就可以了,然后申報期怎么申報和去要去一個什么系統(tǒng)做退稅申報
莫老師
2021 12/18 09:19
你好,我們這邊是要開0稅率的增值稅普通發(fā)票。 有一個免抵退的申報系統(tǒng) 免抵退資料: ⑴免抵退稅申報電子數(shù)據(jù) ⑵外匯核銷單(退稅專用聯(lián))或遠期收匯證明單 ⑶出口報關(guān)單(退稅專用聯(lián)) ⑷代理出口證明 ⑸出口發(fā)票 ⑹《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物退(免)稅申報明細表》 ⑺《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物退(免)稅申報匯總表》 ⑻《增值稅納稅申報表》(經(jīng)征稅部門簽字蓋章) 有來料加工或進料加工業(yè)務(wù)的,還須報送以下資料: ⑼新辦的來料加工海關(guān)登記手冊原件 ⑽新辦的或要核銷的進料加工海關(guān)登記手冊原件 ⑾《生產(chǎn)企業(yè)進料加工海關(guān)登記手冊申報明細表》 ⑿《生產(chǎn)企業(yè)進料加工進口料件申報明細表》 ⒀《生產(chǎn)企業(yè)進料加工貿(mào)易免稅申請表》 ⒁《生產(chǎn)企業(yè)進料加工海關(guān)登記手冊核銷申請表》 ⒂稅務(wù)機關(guān)要求的其他資料 以上資料須按照退稅部門的規(guī)定要求裝訂成冊。 后續(xù)處理: 稅務(wù)機關(guān)審核通過后,生成正式反饋信息。企業(yè)將正式反饋信息讀入至出口退稅申報系統(tǒng)中,并更新原申報數(shù)據(jù)。
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