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計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)子抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額; 計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅額: 計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。

84784990| 提問時(shí)間:2021 12/18 16:23
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,計(jì)算過程如下 1.允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅=1040+108-2000*0.13=888 2.銷項(xiàng)稅=(20000+15000)*0.13=4550 3.繳納增值稅=4550-888=3662
2021 12/18 16:38
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