問題已解決

以下業(yè)務(wù)票據(jù)均在當月申報抵。計算該企業(yè)當月應(yīng)繳納的增值稅

執(zhí)迷的鯨魚| 提問時間:03/28 07:48
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好需要計算做好了發(fā)給你
03/28 08:05
暖暖老師
03/28 08:15
當月可以抵扣進項合計是 1*13%+
暖暖老師
03/28 08:17
當月可以抵扣進項合計是 1*13%+1/1.09*9%+0.02/1.03*3%+2*9%=0.39萬元
暖暖老師
03/28 08:17
當期進項稅額轉(zhuǎn)出是 1*13%+2/(1-9%)*9%=0.33
暖暖老師
03/28 08:20
當期銷項稅額的計算是 0.2*1000*80%*13%+200*13%*0.2+10*13%+0.8/1.13*13%+20*1.1*13%+10*13%+10.5/(1+5%)*5%+2/1.13*13%=32.28
暖暖老師
03/28 08:21
當期應(yīng)交增值稅的計算 32.28-(0.39-0.33-0.5*9%)=32.265
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