問題已解決

工資有幾種做法,計提和發(fā)放,分別有幾種

84784998| 提問時間:2021 12/22 17:18
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 先做計提在做發(fā)放 。 工資薪金是這樣的; 如果是勞務費的話 不需要計提直接發(fā)放的次月報勞務報酬所得個稅 ;直接做費用 即可
2021 12/22 17:21
84784998
2021 12/22 17:26
分錄還有,勞務的是借管理費用工資貸應付職工薪酬,發(fā)放時借應付職工薪酬,貸銀行存款,繳納社保時,借管理費用-社保費,貸銀行存款嗎?還是什么
84784998
2021 12/22 17:27
什么時候社保費放在應交稅費里面
meizi老師
2021 12/22 17:31
你好 ;? ? 請參考:? 1.計提工資? 借:管理費用等貸:應付職工薪酬——工資? 2.計提社保和公積金(企業(yè)部分)? 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬——社保? 應付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時? 借:應付職工薪酬——工資? 貸:其他應付款——社保(個人部分)? 其他應付款-公積金(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金? 4.上交社保公積金? 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? -????? 公積金(企業(yè)部分) 其他應付款——社保(個人部分) -????? 其他應付款-公積金(個人部分)? 貸:銀行存款或現(xiàn)金? 5.上交個人所得稅? 借:應交稅費——應交個人所得稅? 貸:銀行存款或現(xiàn)金 ?
84784998
2021 12/22 17:33
存不存在社保費放在應交稅金里面
meizi老師
2021 12/22 17:41
你好; 不會的。? ?社保不可能計入應交稅費??
84784998
2021 12/22 17:43
我們現(xiàn)在有一種做法是計提的時候借應付職工薪酬,貸其他應付款-未付工資,發(fā)放工資時是借其他應付款未付工資,貸銀行存款,貸應交稅費個稅,貸應交稅費社保費可以嗎?
meizi老師
2021 12/22 17:45
?你好 ;? ? 社保沒有做應交稅費的 說法哈。? ?社保不做這個?
84784998
2021 12/22 17:45
好的,知道了,叫我給整不會了
84784998
2021 12/22 17:46
謝謝老師
meizi老師
2021 12/22 17:48
沒事的;? ? 希望能幫到你 ;? ?
84784998
2021 12/22 17:55
有沒有計提工資借應付職工薪酬貸其他應付款未付工資的
meizi老師
2021 12/22 17:55
?你好;? ? ? ? 是在是不會這樣走的; 我? 也不知道你為什么要去掛一個 其他應付款-未付工資? ? ?;不付款 就掛著應付職工薪酬-工資貸方放著即可? ?
84784998
2021 12/22 17:57
計提的時候
meizi老師
2021 12/22 17:58
?計提是做 借管理費用 -工資貸應付職工薪酬 -工資 。? ? ?
84784998
2021 12/22 18:03
工資沒從管理科目里面走也對嗎?
meizi老師
2021 12/22 18:05
?你好 ;? 我寫的才是計提。 你寫的? 不是計提分錄哦。 你看看我上面發(fā)的? 具體分錄? ? 每個怎么做都給你咧清楚了??
84784998
2021 12/22 18:07
我就想問下工資必須從管理費用科目里面走一遍吧,那是以前人做的我接手,發(fā)現(xiàn)不太對勁
84784998
2021 12/22 18:08
如果是六月發(fā)三月的工資呢?
meizi老師
2021 12/22 19:10
你好; 是嘚。 必須要走這個費用或者成本科目? 計提去的 。 要影響 利潤的?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~