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計(jì)提工資和發(fā)放工資的賬務(wù)處理,正規(guī)做法怎么做

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/16 16:23
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,其他應(yīng)交款-公積金,交交稅費(fèi)-個(gè)稅
2023 11/16 16:25
84785013
2023 11/16 22:55
如果實(shí)際發(fā)的工資跟計(jì)提的工資總額不一致,怎么做?
易 老師
2023 11/16 23:02
同學(xué)您好,同學(xué)您好,要查明差異原因才能按原因進(jìn)行處理的
84785013
2023 11/16 23:20
計(jì)提工資是根據(jù)申報(bào)的工資來(lái)的嗎
易 老師
2023 11/16 23:21
同學(xué)您好,是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
84785013
2023 11/16 23:22
如果申報(bào)了工資,但是沒(méi)有發(fā)工資,銀行流水里只交了個(gè)稅和社保公積金,怎么做賬呢
易 老師
2023 11/17 09:09
借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅,,貸銀行存款。
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