庫(kù)存商品上個(gè)月余100,這個(gè)月買了5000,這個(gè)月余200 這個(gè)月實(shí)際花了了100+5000-200=4900 經(jīng)理讓我這樣做分錄 采購(gòu)商品 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 5000 貸:銀行存款 領(lǐng)用商品 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 貸:庫(kù)存商品100 領(lǐng)一部分,上個(gè)月結(jié)余的都領(lǐng)掉了 結(jié)余商品 借:庫(kù)存商品200 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-200 這個(gè)月結(jié)余200 我想問(wèn):主營(yíng)業(yè)務(wù)成本實(shí)際花了4900,這個(gè)能理解,但是庫(kù)存商品,這樣賬上看就是余100了,但實(shí)際是余200,所以是不是哪一個(gè)分錄錯(cuò)了?
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實(shí)務(wù)
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借:庫(kù)存商品5000
貸:銀行存款等5000
銷售或領(lǐng)用
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/管理費(fèi)用等4900
貸:庫(kù)存商品
2021 12/22 19:30
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- 老師,請(qǐng)問(wèn)一下,2022年多結(jié)轉(zhuǎn)了成本100元,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)了,我們?nèi)バ薷牧?022年匯算清繳表。多結(jié)轉(zhuǎn)朵朵成本是2022年的庫(kù)存,在2023年才把銷售確實(shí)收入。收入是200, 請(qǐng)問(wèn)一下:2023年我如何做賬呢 借:庫(kù)存商品100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 借:銀行存款200 貸:主營(yíng)收入200 借:主營(yíng)成本100 貸:庫(kù)存商品1000 這樣對(duì)嗎 277
- 老師,6月分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 貸:庫(kù)存商品 -100 7月分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-100 貸:庫(kù)存商品100 是啥意思,為啥要這樣做分錄 478
- 老師,我們有2種進(jìn)貨方式,應(yīng)該怎么做分錄: 零售業(yè)購(gòu)進(jìn)商品借:庫(kù)存商品100,貸:銀行存款50,貸:?,銷售時(shí)借:庫(kù)存現(xiàn)金100,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50,貸:庫(kù)存商品? 零售業(yè)購(gòu)進(jìn)商品借:庫(kù)存商品100,貸:銀行存款100,銷售時(shí)借:庫(kù)存現(xiàn)金100,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50,貸:庫(kù)存商品? 1046
- 假如一月收到貨票未到暫估時(shí): 借:庫(kù)存商品 100 貸:應(yīng)付賬款——暫估款 100 賣出月底結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 貸:庫(kù)存商品 100 4月份收到票,實(shí)際成本95,為什么沖銷的分錄是 借:庫(kù)存商品 - 95 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-5 貸:應(yīng)付賬款 -100 318
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